Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26537
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0070/15 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2014-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 294,67 € | 30.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0206/15 | STORNO-nesprávne vyfaktúrovaná suma-kurz anglického jazyka INTERACT -012015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | -92,78 € | 04.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0162/15 | STORNO-nesprávne vyfaktúrovaná suma-kurz anglického jazyka INTERACT -012015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0098/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 667,56 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0053/15 | Support Services for Communications System 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 26.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0165/15 | čistiace jednotky do kop. zariadenia - 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3eM, s.r.o. | 36823287 | 924,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1998/14 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu -3 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr.Ruth Čerešnáková | 35913266 | 20,91 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0186/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -144,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0023/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,31 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0022/15 | preddavok na nájomné 02/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 171,76 € | 23.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0170/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.02.2015 do 28.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 18.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0166/15 | predzávierkový audit účtovnej závierky r.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Audit consults, s.r.o. | 36334715 | 3 600,00 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0164/15 | tonery do kop.zariadení - 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 447,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0163/15 | tonery do kop.zariadení - 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 516,00 € | 16.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0161/15 | STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,00 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0160/15 | servis trafostanice za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0159/15 | za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc.službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AV MED s.r.o. | 46374400 | 6,97 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0156/15 | výkon správy majetku 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0154/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr - práce za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 440 039,55 € | 17.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0145/15 | ITS Slovakiatour 2015-služby v oblasti výstavníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 547,20 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |