Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0115/15 | servis výťahov 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0114/15 | služby v oblasti PO za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0112/15 | offline monitoring,online monitoring- za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0111/15 | tematický monitoring médií-za mesiac január 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0109/15 | 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,77 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0100/15 | za spotrebu plynu-Stará Ivánska 1/A Bratislava-02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0018/15 | poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2015 - 31.12.2015-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 107 801,54 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0015/15 | el.energia 01/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0014/15 | el.energia 01/2015-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0011/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2015-31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1976/14 | služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1975/14 | služby za aktuálne obdobie-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0006/15 | el.energia - 01/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0005/15 | el.energia - 01/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0003/15 | el. energia 01/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1955/14 | VYÚČTOVANIE- el.energie za obd. 01.01.2014-31.12.2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,97 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1950/14 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/1016/14 | poistenie majetku za obd.03.08.2014 - 02.08.2015-Nemocnica s poliklin. Malac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 4 514,37 € | 29.07.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0119/15 | Support Services for Communications System 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 09.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0185/15 | 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 05.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra |