Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27327
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0105/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -9 446,10 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
K/0093/19 | STORNO-neopodstatnená fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -9 446,10 € | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
B/0594/15 | DOBROPIS -za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves-01.02.-31.03.2015-k fak.VS 1800000931 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 383,57 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
B/1695/18 | DOBROPIS k f.č. 1813867-nájmy a výstupy 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -9 371,81 € | 27.11.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
K/0106/23 | STORNO f.č. K/0005/23 - nakoľko nedošlo k podpisu oboch zmlúv - kúpa pozemku - k.ú.Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | -9 320,68 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
B/1638/21 | DOBROPIS k f.č.B/1311/21-za obd.2021/07 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -8 955,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/1637/21 | DOBROPIS k f.č.B/1308/21-za obd. 2021/04 a 2021/05 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | AGEL Merea a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/1173/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/20/EO-Covid-19-zdravotnícke služby za obd.2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1017/21 | STORNO- prepracovanie cien- Covid-19- očkovanie klientov za obd. 2021/04 a 2021/05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -8 390,50 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
K/0016/19 | storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | -8 304,00 € | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
B/1789/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 34/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | -8 078,45 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
K/0080/20 | STORNO-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | -7 950,00 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
K/0075/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | -7 950,00 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
B/1257/18 | STORNO-nesprávne fakturačné údaje-V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -7 920,00 € | 20.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1578/23 | STORNO k fa č. B/1553/23 - nesprávna suma na faktúre - refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | -7 500,90 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
B/1278/21 | STORNO faktúra nepatrí BSK-výpočtová technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -7 431,36 € | 15.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
B/0600/18 | STORNO-zle fakturovaná suma-cateringové služby-Ocenenie BSK-19.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -7 410,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
B/0806/15 | storno k faktúre č.B/0795/15 - z dôvodu nesprávnych jednotkových cien tovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -7 359,60 € | 12.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
B/1684/19 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -7 245,67 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
B/0882/15 | STORNO-položky uvedené na faktúre budú čerpané z kap.výdavkov-nákup výpočtovej techniky a fototechniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | -7 227,76 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra |