Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27327
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1172/21 | STORNO-z dôvodu zjednot.formulácie zhod. s obj.č.0158/21/EO-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 28.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1018/21 | STORNO-prepracovanie cien-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | -11 829,50 € | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
B/0578/20 | STORNO nesprávna fakturácia-zhotovenie dilatač.špár Cyklotrasa Jurava II v úseku Vajnory-Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | -11 774,23 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
B/1537/18 | STORNO zle vystavená faktúra-tlač a distribúcia mesačníka BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | -11 640,00 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
K/0062/24 | STORNO k fa č. K/0061/24 - na základe ZoD - vypracovanie projekt. dokumentácie, inžinierska činnosť, súčinn. pri realizácii VO, aktualizácia rozpočtu - nesprávny dátum uzatvorenia zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mArchus, s.r.o. | 36499081 | -11 640,00 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
B/2157/17 | DOBROPIS-Security Management GDPR,ICT monitoring,Budiness Data Management | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -11 601,60 € | 31.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
B/1521/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -11 451,80 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
B/0988/23 | STORNO f.č. B/0954/23 - nesprávna suma na faktúre - refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | -11 428,00 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
B/1095/18 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -11 314,68 € | 13.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
B/0636/20 | DOBROPIS k f.č. B/0453/20-čistenie ciest po zimnej údržbe-mesto za str. Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -10 878,00 € | 03.06.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
B/1806/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN - zriadenie časť 1.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -10 800,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
B/0639/19 | DOBROPIS k F.č. B/518/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -10 542,30 € | 07.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
B/0547/22 | STORNO-chybná fakturácia-na základe Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy - geodetické práce DUR-Vinohradnícka dopravná cyklistic. trasa 1. a 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | -10 476,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
B/1750/17 | STORNO-nedodanie komplet.odbor.stanoviska fak.položiek-za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/9/2017 zo dňa 13.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -10 332,00 € | 06.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
B/1287/24 | DOBROPIS k f.č. B/1260/24 - vzdelávanie odborných pracovníkov - 03.-05.06., 24-26.06., 17-19.09., 23-25.09., 21-23.10. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | -10 000,00 € | 14.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
B/1472/21 | STORNO-zle vystavený doklad-hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá - na rok 2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -9 989,48 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
B/1217/22 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie komplexných služieb pre projekt "Heritage AK-AT",7.10.-8.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -9 972,40 € | 14.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
B/1950/19 | STORNO-roky z omeškania úhrad faktúr za kalendárny rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -9 776,89 € | 27.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
B/1709/15 | DOBROPIS - za prevádzkovanie verej.osob.dopravy-Zohor-Záhorská Ves - 01.07.-30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -9 742,86 € | 16.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
K/0077/23 | Dobropis k f.č. K/0365/22 - Revitalizácia vozoviek II. a III.triedy v správe SC BSK-okres SC za obd. november 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRASTAV, a.s. | 31333320 | -9 525,80 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |