Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0192/20 | geologické práce pre stavbu - Bratislava-Záhorská Bystrica, areál na Holom vrchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V&V GEO, s.r.o. | 36354651 | 2 736,00 € | 24.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0269/17 | elektronické stravovacie poukážky 23 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 82,80 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
B/0097/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 101,26 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0328/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.01.2017-28.02.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -905,44 € | 13.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0176/20 | STORNO-faktúra bola vysta. pred vys.objednávky-montáž-demontáž WC,monitoring potrubia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 210,00 € | 19.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0295/17 | 2xletenka- Viedeň-Varšava-01.03.-03.03.2017-p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš,2xubytovanie-Poľsko-Varšava-hotel Novote--p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 543,64 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0208/20 | STORNO-faktúra bola vysta. pred vys.objednávky-montáž-demontáž WC,monitoring potrubia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | -210,00 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
B/0287/17 | Úradne overené geometrické plány stavby - Modernizácia cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 200,00 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0079/20 | výmena sklenej výplne okna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 228,60 € | 03.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0281/17 | Bezpečnostný audit - Modernizácia cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 5 088,00 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
K/0003/20 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 34 085,54 € | 29.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0189/17 | Mesačník Bratislavský kraj - vydanie 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVART, s.r.o. | 35712201 | 691,20 € | 14.02.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0094/20 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 3 424,30 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
D/0026/17 | koncesionárske poplatky 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 15.02.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0096/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0361/17 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,06 € | 17.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0133/20 | strážna služba za 01/2020 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0341/17 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 16 785,92 € | 14.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0056/20 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
B/0378/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 21.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra |