Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/25 Faktúra za tonery Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 123,00 € 05.11.2025 11.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0017/25 Objednávame si u Vás predplatné na Új Szó na obdobie 02. 01. 2026 - 31. 12. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 239,00 € 04.11.2025 05.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0039/25 Faktúra za predplatné Új Szó na obdobie 02. 01. 2026 - 31. 12. 2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DUEL-PRESS, s.r.o. 35722517 239,00 € 04.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0038/25 Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,61 € 04.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0040/25 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence 50528041 49,20 € 04.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0036/25 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 118,70 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0034/25 Faktúra za hygienické a čistiace potreby Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 503,80 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0035/25 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SPP Bratislava 35815256 5,00 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0037/25 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 10/2025 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 597,80 € 03.11.2025 06.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0014/25 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 123,00 € 29.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0032/25 Faktúra za Praktickú personalistiku - október 25 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 50,00 € 29.10.2025 03.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0033/25 Poistné za všeobecnú zodpovednosť za škodu a hnuteľné veci na obdobie 30. 10. 2025 - 29. 10. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700 501,98 € 29.10.2025 03.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0031/25 Faktúra za revíziu plynových zariadení Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Juraj Blažek rev.tech.PZ 12684902 91,00 € 28.10.2025 03.11.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0013/25 Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 460,75 € 27.10.2025 28.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0030/25 Faktúra za obedové menu na AI deň Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Ing. Ján Rohár PRONTO 11831600 79,20 € 23.10.2025 27.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0029/25 Faktúra za obložený chlebíček na AI deň Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 EH Servis, s. r. o. 36712124 150,00 € 23.10.2025 27.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0011/25 Objednávame si u Vás chlebíčky Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 EH Servis, s. r. o. 36712124 150,00 € 22.10.2025 22.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0028/25 Faktúra za vysokozdvižnú plošinu Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Danumax s.r.o. 54092761 100,00 € 22.10.2025 27.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0012/25 Objednávam si u Vás obedy pre účastníkov školenia Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Ing. Ján Rohár PRONTO 11831600 79,20 € 22.10.2025 27.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0015/25 Objednávame si u Vás revíziu na elektrické spotrebiče a el. predlžovacích šnúr 230V - skupina D Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 B-ELEKTRO s.r.o. 45492786 382,50 € 22.10.2025 29.10.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka