Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4254
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ20240065 | pokuta za vypúšťanie splaškovej odpadovej vody MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská inšpekcia životného prostredia | 00156906 | 2 000,00 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240655 | asfaltová emulzia 0,8t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 691,20 € | 26.08.2024 | 25.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240632 | Laboratórne skúšky na stavbách revit. ciest | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VUIS – CESTY, spol. s r. o. | 17310229 | 3 120,00 € | 26.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ35/08/24 | Chemické čistenie kobercov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INPROKOM in s. r. o. | 47949872 | 190,00 € | 26.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
DFBV20240636 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 11 436,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240635 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 3 912,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240634 | arboristické práce - orezy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROarbor s. r. o. | 50531212 | 8 910,00 € | 23.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ34/08/24 | pneuservisné práce na motorovom vozidle s EČV BA788DS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Osuský | 46422552 | 96,00 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ33/08/24 | Akumulátor a úchyty na batériu na pílu zn. Husqvarna | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 361,90 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ32/08/24 | prenájom mechanizmu na údržbu cyklotrás | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 2 448,00 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OZPC20240005 | DPH 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 804 264,78 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240615 | vodné a stočné 22.07.-21.08.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 25,14 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240621 | miešadlo stavebných hmôt | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 237,00 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240620 | kancelársky nábytok BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 6 405,60 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240627 | ND na kosačkové rameno a BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 253,92 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240624 | sinokryl SB, riedidlo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Helvet, s.r.o. | 36013439 | 6 000,00 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240619 | školenie zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 4 425,60 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240622 | minerálky, záloha pet fľaše | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 143,23 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240631 | asfaltová emulzia 1,2t PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 036,80 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240630 | asfaltová emulzia 0,9 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 777,60 € | 22.08.2024 | 24.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |