Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4254

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OZ20240065 pokuta za vypúšťanie splaškovej odpadovej vody MA Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906 2 000,00 € 27.08.2024 03.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240655 asfaltová emulzia 0,8t PK Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 DOPRA - VIA, a.s 00684422 691,20 € 26.08.2024 25.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240632 Laboratórne skúšky na stavbách revit. ciest Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 VUIS – CESTY, spol. s r. o. 17310229 3 120,00 € 26.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ35/08/24 Chemické čistenie kobercov Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 INPROKOM in s. r. o. 47949872 190,00 € 26.08.2024 03.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
DFBV20240636 arboristické práce - orezy Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 PROarbor s. r. o. 50531212 11 436,00 € 23.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240635 arboristické práce - orezy Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 PROarbor s. r. o. 50531212 3 912,00 € 23.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240634 arboristické práce - orezy Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 PROarbor s. r. o. 50531212 8 910,00 € 23.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
OBJ34/08/24 pneuservisné práce na motorovom vozidle s EČV BA788DS Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Jozef Osuský 46422552 96,00 € 23.08.2024 03.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ33/08/24 Akumulátor a úchyty na batériu na pílu zn. Husqvarna Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 361,90 € 23.08.2024 03.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OBJ32/08/24 prenájom mechanizmu na údržbu cyklotrás Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Marián Šupa 11906022 2 448,00 € 23.08.2024 03.09.2024 Peter Šimeček Objednávka
OZPC20240005 DPH 7/2024 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Daňový úrad Bratislava 11111114 804 264,78 € 23.08.2024 28.08.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240615 vodné a stočné 22.07.-21.08.2024 SC Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,14 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240621 miešadlo stavebných hmôt Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 MADMAT s.r.o. 36364398 237,00 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240620 kancelársky nábytok BA Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 B2B Partner s. r. o. 44413467 6 405,60 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240627 ND na kosačkové rameno a BA306AG Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 253,92 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240624 sinokryl SB, riedidlo Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Helvet, s.r.o. 36013439 6 000,00 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240619 školenie zamestnancov Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 BOZPO, s.r.o. 36332151 4 425,60 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240622 minerálky, záloha pet fľaše Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 Šilhár s.r.o. 36843687 143,23 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240631 asfaltová emulzia 1,2t PK Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 DOPRA - VIA, a.s 00684422 1 036,80 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV20240630 asfaltová emulzia 0,9 MA Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja 53871103 DOPRA - VIA, a.s 00684422 777,60 € 22.08.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra