Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4254
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20240603 | el. energia 7/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 690,60 € | 14.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ18/08/24 | prenájom 1 ks kontajnera s objemom 10 m3 na zmiešaný odpad | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 14.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
DFKV20240055 | revitalizácia cesty III/1169 Závod-hr. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VIABAU, s.r.o. | 50098543 | 328 834,29 € | 13.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240056 | revitalizácia cesty III/1083 Ch. Grob - Bernolákovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PORR s.r.o. | 36667102 | 345 430,25 € | 13.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240613 | zdravotnícke prehliadky 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 90,00 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240600 | FIX Hlas 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240599 | FIX internet a dáta 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240601 | alternátor BA306AG | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | WIMMERAGRO s.r.o. | 47104511 | 223,20 € | 13.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ14/08/24 | nákup kancelárskeho nábytku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 6 679,20 € | 13.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ13/08/24 | ND a oprava stroja Doosan | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CM Slovakia spol. s r. o. | 44047622 | 1 727,97 € | 13.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ16/08/24 | náhradný diel na traktor s EČV BA306AG (majetok RCB) | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 253,92 € | 13.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ17/08/24 | oprava krovinorezu Stihl FS 460 - 2 kusy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Kubovčák - S.O.M.M. | 41020561 | 158,69 € | 13.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ15/08/24 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie, bleskozvodov a spotrebičov - revízia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 7 238,40 € | 13.08.2024 | 21.08.2024 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
DFKV20240051 | modernizácia zvršku mosta na ceste III/1100 cez diaľnicu D2 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OAT spol. s r.o. | 17310016 | 101 752,46 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240050 | revitalizácia cesty II/1062 Veľký Biel - Malý Biel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 359 078,49 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20240049 | revitalizácia cesty II/504 Modra - Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 604 327,48 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240598 | asfaltová emulzia 1,8t SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 555,20 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240597 | ST, SMS parking 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 640,21 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240596 | ST 7/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20240594 | internet PK 8/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 35680202 | 18,00 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |