Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6125
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV20250469 | asfaltová zmes PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 1 062,72 € | 17.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250475 | oprava stojanu na PHM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NITRAN servis s.r.o. | 46498168 | 340,82 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
OBJ35/06/25 | zadný zametač | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 9 434,10 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ34/06/25 | školenie zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 679,80 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ37/06/25 | zabezpečenie občerstvenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava | 17054281 | 47,60 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
OBJ36/06/25 | oprava elektroinštalácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 958,32 € | 17.06.2025 | 24.06.2025 | Peter Šimeček | Objednávka | ||||
DFKV20250061 | revitalizácia cesty III/1056 D. Lužná - Hamuliakovo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 303 299,83 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20250060 | revitalizácia ciest III/1057, 1058, 1054, 1055 Miloslavov, D. Lužná | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 12 177,26 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20250059 | revitalizácia cesty III/1041 Malinovo-Zálesie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 13 015,41 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250462 | školenie "obsluha stavebných strojov" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 72,00 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20250064 | revitalizácia cesty II/503 Kostolište - Záhorská Ves | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 356 853,46 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250461 | školenie obsluhy zvislej posuvnej brány | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Tomáš Záhora - ZATO | 55358446 | 130,00 € | 16.06.2025 | 10.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20250062 | revitalizácia cesty II/501 Lozorno - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 80 214,78 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV20250063 | Revitalizácia cesty II/501 Pernek intravilán | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 70 556,12 € | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250463 | ubytovanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Premium Star Hotels, a.s. | 47432039 | 116,00 € | 16.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250467 | vlajky na reklamu a propag. | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 578,10 € | 16.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250466 | prenájom priestorov "Športový deň 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tenisový klub Slávia STU Bratislava | 31744109 | 2 655,57 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250460 | občerstvenie na Športovom dni 2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | L. U. CH. spol. s r. o. | 31432409 | 309,20 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250465 | občerstvenie "Športový deň 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Vinorama s.r.o. | 53333870 | 285,01 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV20250464 | občerstvenie "Športový deň 2025" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kamenná pivnica, s.r.o. | 47368241 | 1 390,00 € | 16.06.2025 | 21.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |