Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0340/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 106,47 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 123,28 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/23 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,34 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/23 | Teplo_fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 105,71 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4 106,77 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 212,59 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | Príspevok na stravovanie študentov - bilinquál | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | L.U.C, s. r. o. | 47372826 | 539,14 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 471,24 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0068/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 2 708,55 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0069/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 111,15 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0070/23 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 128,70 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0326/23 | Oprava strechy, výmena svietidiel a kazetového stropu v priestoroch školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Limerick Trade, s. r. o. | 52491021 | 21 697,46 € | 27.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 360,32 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0067/23 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 360,38 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Objednávka |