Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3167

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0249/19 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 2 772,92 € 05.11.2019 22.12.2019 Faktúra
VO/0059/19 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 GGFS, s. r. o. 47079690 2 772,92 € 05.11.2019 06.11.2019 Objednávka
DFBV/0243/19 Výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola chemická 42253900 osobnýúdaj.sk, s. r. o. 50528041 54,00 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 Hosting sosch.sk Stredná odborná škola chemická 42253900 WebSupport.sk 36421928 79,20 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 Povinná jesenná deratizácia_hlodavce Stredná odborná škola chemická 42253900 PETWINGS, s. r. o. 47218738 810,00 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 Hygienické potreby Stredná odborná škola chemická 42253900 EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. 31344381 53,57 € 04.11.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 Hygienické a čistiace potreby podľa objednávky Stredná odborná škola chemická 42253900 EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. 31344381 255,61 € 31.10.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 Výstupy z tlačiarne Konica Minolta Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 246,98 € 29.10.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 Nadácia EPH_ úhrada nákladov spojených s pobytom žiakov v rámci projektu 2019/01ZUC018 Stredná odborná škola chemická 42253900 EKIP EUROPA X-2745263-Y 1 829,20 € 28.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 Nákup cien na projekt KRIMICHÉMIA Stredná odborná škola chemická 42253900 TPD - František Majtán - Euronics 11790547 1 177,78 € 24.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 Nákup kancelárskych potrieb pre disemináciu projektu COLOUR - FAREBNÁ CESTA Stredná odborná škola chemická 42253900 ŠEVT, a. s. 31331131 658,15 € 23.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola chemická 42253900 ŠEVT, a. s. 31331131 238,93 € 22.10.2019 27.10.2019 Faktúra
VO/0058/19 Čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola chemická 42253900 ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA 34441204 348,41 € 21.10.2019 22.10.2019 Objednávka
VO/0057/19 Nákup cien pre 10. ročník súťaže KRIMICHÉMIA Stredná odborná škola chemická 42253900 TPD - František Majtán - Euronics 11790547 1 135,98 € 21.10.2019 21.10.2019 Objednávka
DFBV/0236/19 Triedna kniha 136 + poštovné Stredná odborná škola chemická 42253900 CART PRINT,s.r.o. 34131159 18,36 € 18.10.2019 01.11.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 Suchý ľad na prezentáciu školy _ Deň župných škôl Stredná odborná škola chemická 42253900 MESSER TATRAGAS, s. r. o. 00685852 25,98 € 16.10.2019 31.10.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 Oprava kamerového systému Stredná odborná škola chemická 42253900 ASF FENIX SECURITY, s. r. o. 36403181 232,80 € 14.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 Refakturácia pevnej linky Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 4,19 € 14.10.2019 31.10.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 Suchý ľad na prezentáciu školy _ Župné školy_SENEC Stredná odborná škola chemická 42253900 MESSER TATRAGAS, s. r. o. 00685852 25,98 € 11.10.2019 27.10.2019 Faktúra
VO/0054/19 Rozsah prác podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola chemická 42253900 Krtkovanie - inštalatéri 32066848 5 520,00 € 11.10.2019 11.10.2019 Objednávka