MAJAX, s.r.o.


Informácie
  • Názov: MAJAX, s.r.o.
  • IČO: 44137419
  • Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 302

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0041/18 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 959,28 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 890,41 € 04.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 03.01.2018 18.01.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 349,74 € 13.09.2017 25.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0420/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 07.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.08.2017 10.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 101,69 € 17.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 33,60 € 13.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 10.07.2017 01.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/17 Servis kopírky, tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 686,78 € 29.06.2017 04.07.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 07.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0208/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 04.05.2017 16.05.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 07.04.2017 25.04.2017 Faktúra
DFB1/0089/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 03.03.2017 25.04.2017 Faktúra
DFB1/0073/17 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 46,32 € 20.02.2017 02.03.2017 Faktúra
DFB1/0066/17 Servisné práce Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 84,00 € 16.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0054/17 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 09.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0740/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 246,14 € 05.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0739/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 609,30 € 05.01.2017 16.02.2017 Faktúra
VOBJ/1573/17 Tonery Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 891,00 € 29.12.2017 17.01.2018 Objednávka