Matej Salay KONT-BLESK


Informácie
  • Názov: Matej Salay KONT-BLESK
  • IČO: 32824254
  • Adresa: Kostolná 13, 90024 Veľký Biel

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 95

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0230/24 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 723,00 € 28.02.2024 28.03.2024 Objednávka
DFB1/0227/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 722,62 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0882/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 422,92 € 27.09.2024 04.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0850/24 Vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 423,00 € 16.09.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB1/0864/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 389,48 € 23.09.2024 28.09.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0775/24 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 390,00 € 26.08.2024 18.09.2024 Objednávka
VOBJ/0727/24 Nákladná doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 168,00 € 05.08.2024 04.09.2024 Objednávka
DFB1/0723/24 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 168,00 € 13.08.2024 23.08.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0529/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 358,06 € 12.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0560/24 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 359,00 € 30.05.2024 14.06.2024 Objednávka
VOBJ/0534/24 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 524,00 € 27.05.2024 06.06.2024 Objednávka
DFB1/0470/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 523,22 € 03.06.2024 06.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0445/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 481,51 € 24.05.2024 30.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0506/24 Nákladná doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 482,00 € 15.05.2024 28.05.2024 Objednávka
VOBJ/0569/23 Preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 27.06.2023 31.07.2023 Objednávka
VOBJ/0581/23 Doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 29.06.2023 17.07.2023 Objednávka
VOBJ/0738/23 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 433,00 € 11.09.2023 29.09.2023 Objednávka
VOBJ/0773/23 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 306,00 € 20.09.2023 27.10.2023 Objednávka
DFB1/0537/23 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 06.07.2023 12.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0597/23 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 28.07.2023 07.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra