Matej Salay KONT-BLESK


Informácie
  • Názov: Matej Salay KONT-BLESK
  • IČO: 32824254
  • Adresa: Kostolná 13, 90024 Veľký Biel

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 95

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0075/20 Vývoz veľkokapacitného kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 228,00 € 17.01.2020 28.01.2020 Objednávka
DFB1/0327/20 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 175,03 € 16.06.2020 01.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/20 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 250,01 € 13.05.2020 27.05.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/20 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 228,00 € 21.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0970/19 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 291,00 € 15.08.2019 09.09.2019 Objednávka
VOBJ/0760/19 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 219,00 € 06.06.2019 11.07.2019 Objednávka
VOBJ/0126/19 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 210,00 € 25.01.2019 20.02.2019 Objednávka
DFB1/0684/19 vývoz kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 290,74 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/19 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 218,74 € 08.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/19 vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 210,00 € 13.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0978/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera - ubytovňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 216,00 € 24.09.2018 23.10.2018 Objednávka
VOBJ/0905/18 Vývoz veľkokapacitného kontajneru - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 10.09.2018 26.09.2018 Objednávka
VOBJ/0772/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera - ubytovňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 180,00 € 01.08.2018 04.09.2018 Objednávka
VOBJ/0494/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera SOP Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 198,00 € 02.05.2018 30.05.2018 Objednávka
VOBJ/0492/18 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 30.04.2018 21.05.2018 Objednávka
VOBJ/0430/18 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 16.04.2018 21.05.2018 Objednávka
VOBJ/0409/18 Vývoz veľkokapacitného kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 09.04.2018 21.05.2018 Objednávka
VOBJ/0228/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 Stavebné práce, opravárenské práce 625,00 € 14.02.2018 16.02.2018 Objednávka
VOBJ/0278/18 Vývoz veľkokapacitného kontajnera SOP Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 156,00 € 06.03.2018 19.03.2018 Objednávka
DFPC/0159/18 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 216,00 € 19.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra