Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18309

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0026/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 173,24 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFS2/0027/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 43,93 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0148/15 Internetové služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0149/15 Telekomunikačné služby 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,03 € 09.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0150/15 Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 705,17 € 09.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0151/15 Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 09.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0093/15 Vodné Bernolákovo 13.2.-12.3.2015, Stočné, zrážky Bernolákovo 13.2.-12.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 794,28 € 09.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0152/15 Vodné Ivanka 17.2.-16.3.2015, Stočné Ivanka 17.2.-16.3.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 112,27 € 09.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0146/15 Prenájom kopírky Ivanka 3/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 267,22 € 09.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFB1/0147/15 Prenájom kopírky Bernolákovo 3/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 266,65 € 09.04.2015 18.05.2015 Faktúra
DFS1/0042/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 1 582,44 € 08.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFB1/0144/15 Internetové služby 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 08.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0090/15 Potraviny na akciu Potrav. komora, Futbal. zväz Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 237,95 € 08.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0091/15 Potraviny na akciu - Rybárska stráž Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 358,53 € 08.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFB1/0142/15 El. energia - Ivanka 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 07.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0157/15 Nespotrebované poistné za min. rok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -1 060,50 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFS1/0041/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 214,87 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0084/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 97,30 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFPC/0085/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 140,71 € 07.04.2015 13.04.2015 Faktúra
DFB1/0141/15 Plyn maloodber 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 256,00 € 07.04.2015 14.04.2015 Faktúra
DFPC/0086/15 Strava pre Obec Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 113,05 € 07.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0087/15 Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,05 € 07.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0088/15 Plyn Zálesie 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 375,00 € 07.04.2015 17.04.2015 Faktúra
DFPC/0083/15 Morky 1-dňové Hybrid Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MOVOS, spol. s r.o. 34125108 2 724,48 € 07.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFPC/0089/15 Elektrická energia Zálesie 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 841,18 € 07.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0143/15 Znalecký posudok-škoda vo V.Blahove spôsobená chránenými živočíchmi za 11/2015 - 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. 0905123231 132,00 € 07.04.2015 22.04.2015 Faktúra
DFB1/0140/15 Telekomunikačné služby 3/2015, Internetové služby 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 161,46 € 07.04.2015 29.04.2015 Faktúra
DFB1/0138/15 Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0137/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 112,28 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0139/15 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 235,35 € 02.04.2015 22.04.2015 Faktúra