Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29314

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0170/20 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/20 vrátenie zabezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
A15942973 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 20,00 € 02.11.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0721/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 Stavebné práce, opravárenské práce 6,00 € 02.11.2020 02.12.2020 Objednávka
VOBJ/0727/20 Služby autoškole Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 2 155,00 € 02.11.2020 09.12.2020 Objednávka
VOBJ/0722/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 53,00 € 02.11.2020 09.12.2020 Objednávka
VOBJ/0720/20 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 79,00 € 02.11.2020 23.11.2020 Objednávka
VOBJ/0719/20 Elektronické stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 298,00 € 02.11.2020 23.11.2020 Objednávka
DFPC/0168/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 990,00 € 02.11.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
A15939823 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Iné 20,00 € 01.11.2020 02.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0712/20 Servis PC 11/2020 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 085,00 € 01.11.2020 11.12.2020 Objednávka
VOBJ/0718/20 Podkúvanie koní 11/2020 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 940,00 € 01.11.2020 11.12.2020 Objednávka
DFB1/0640/20 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 553,40 € 31.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0641/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 76,42 € 31.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
1/2020 Zmluva o ustajnení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 Iné 170,00 € 30.10.2020 30.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0717/20 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 845,00 € 30.10.2020 23.11.2020 Objednávka
DFB1/0639/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján ÍRÓ 44436394 468,00 € 29.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 460,34 € 29.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 80,01 € 29.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 17,69 € 29.10.2020 13.11.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra