Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0170/20 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0171/20 | vrátenie zabezpeky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | -50,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| A15942973 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 20,00 € | 02.11.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0721/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6,00 € | 02.11.2020 | 02.12.2020 | Objednávka | ||||
| VOBJ/0727/20 | Služby autoškole | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 2 155,00 € | 02.11.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0722/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 53,00 € | 02.11.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0720/20 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 79,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0719/20 | Elektronické stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 298,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFPC/0168/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 990,00 € | 02.11.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| A15939823 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Iné | 20,00 € | 01.11.2020 | 02.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0712/20 | Servis PC 11/2020 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 085,00 € | 01.11.2020 | 11.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0718/20 | Podkúvanie koní 11/2020 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 940,00 € | 01.11.2020 | 11.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0640/20 | príspevok na stravu zamestnancov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 553,40 € | 31.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0641/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 76,42 € | 31.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 1/2020 | Zmluva o ustajnení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | Iné | 170,00 € | 30.10.2020 | 30.10.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0717/20 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 845,00 € | 30.10.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0639/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján ÍRÓ | 44436394 | 468,00 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0110/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 460,34 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0065/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 80,01 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0111/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 17,69 € | 29.10.2020 | 13.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |