Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28844
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0181/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 780,00 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0709/20 | výmena žľabov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s. r. o. | 35859318 | 1 452,62 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0762/20 | Služby ATŠ 12/2020 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 1 365,00 € | 27.11.2020 | 19.01.2021 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0763/20 | Zazimovanie čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 102,00 € | 27.11.2020 | 21.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0759/20 | Vývoz splaškovej vody v objekte SOP Zálesie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 540,00 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0758/20 | Odprášnené stelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 924,00 € | 27.11.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0760/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 290,00 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0761/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 61,00 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0706/20 | znalečné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 200,00 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0708/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 47,53 € | 27.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0705/20 | metanol | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OQEMA, s.r.o. | 36326089 | 126,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0757/20 | Revízie tlakových a plynových zariadení | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 4 944,00 € | 26.11.2020 | 21.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0755/20 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 10,00 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0752/20 | Výmena žľabov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TWINS - SK, s. r. o. | 35859318 | 1 452,62 € | 26.11.2020 | 04.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0704/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aluplus s.r.o. | 50151878 | 350,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0702/20 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 222,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0707/20 | náhr.diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 1 589,20 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0701/20 | revízne prehladky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 665,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 3/2020 | Zmluva o nájme pozemku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RK Bernolákovo, o.z. | 53238940 | Nájmy a prenájmy | 12,00 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 20022367 | Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 179 556,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |