Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0483/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 394,20 € 14.06.2022 22.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0116/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 181,05 € 14.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0126/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 498,90 € 14.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0113/22 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 9 685,00 € 14.06.2022 21.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0485/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 14.06.2022 20.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 14.06.2022 20.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0112/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 39,65 € 14.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 158,40 € 14.06.2022 15.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0685/22 SCR natáčanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Kreič 11660911 768,00 € 13.06.2022 12.07.2022 Objednávka
VOBJ/0689/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 84,00 € 13.06.2022 11.07.2022 Objednávka
VOBJ/0687/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 313,00 € 13.06.2022 11.07.2022 Objednávka
DFB1/0477/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Lauko 43501117 4 987,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0476/22 nádrž-debna prepravná Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Ladislav Bošmanský MAJAPLAST 43331041 4 603,32 € 13.06.2022 24.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0479/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 16,00 € 13.06.2022 22.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0475/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 556,62 € 13.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0478/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/22 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 71,56 € 13.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0682/22 Čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 691,00 € 10.06.2022 15.07.2022 Objednávka
VOBJ/0690/22 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 010,00 € 10.06.2022 11.07.2022 Objednávka
VOBJ/0688/22 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 389,00 € 10.06.2022 11.07.2022 Objednávka