Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6857

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3017281 poplatky za pevné linky 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 91,32 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
3017282 elektrická energia 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 3 458,59 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
3017285 zrážky 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 454,54 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
3017284 doplatok za Finančného spravodajcu 2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Poradca podnikateľa 31592503 7,45 € 29.12.2017 25.01.2018 Faktúra
3017278 služby technika BOZP a PO 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 50,00 € 29.12.2017 15.02.2018 Faktúra
3017280 prenájom kopírovacieho stroja 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 407,23 € 29.12.2017 15.02.2018 Faktúra
3017283 doúčtovanie plynu 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 038,46 € 29.12.2017 15.02.2018 Faktúra
3117069 správa športového areálu 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Švarda Tibor 47825871 200,00 € 29.12.2017 16.02.2018 Faktúra
3117070 čistiace služby 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ICLEAN 50427342 3 084,00 € 29.12.2017 04.04.2018 Faktúra
3017274 mobil, Lešková 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 27.12.2017 02.01.2018 Faktúra
3017275 mobil, Gašparová 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,11 € 27.12.2017 02.01.2018 Faktúra
3017272 PC Esprimo Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 430,00 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
3017273 učebnice Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KNIHOMOL 47437731 8,90 € 21.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0270/17 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 148,30 € 21.12.2017 15.01.2018 Faktúra
3017271 nábytok - ŽŠR Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mobelix SK 35903414 421,15 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFSJ/0269/17 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 252,97 € 20.12.2017 15.01.2018 Faktúra
3017270 gastrolístky 12/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 510,38 € 19.12.2017 27.12.2017 Faktúra
VO/0130/17 učebnice Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KNIHOMOL 47437731 8,90 € 19.12.2017 31.01.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0131/17 nábytok - ŽŠR Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mobelix SK 35903414 421,15 € 19.12.2017 31.01.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka
VO/0120/17 propagácia - potlač, výmena bannera v roll-upe Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Comars 36612898 337,03 € 19.12.2017 01.02.2018 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľ Objednávka