Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2138

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/21 zemný plyn Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 340,00 € 02.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0222/21 školské lavice a stoličky Stredná odborná škola dopravná 31797920 LINEA SK 35716932 4 051,56 € 02.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0219/21 Internet Stredná odborná škola dopravná 31797920 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 444,00 € 01.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0221/21 pneuservis Stredná odborná škola dopravná 31797920 FECO, s.r.o. 35711141 283,20 € 01.12.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0215/21 pracovné oblečenie Stredná odborná škola dopravná 31797920 KATSTUDIO s.r.o. 36842176 321,00 € 30.11.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0214/21 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 12,84 € 30.11.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0218/21 Inzerát Stredná odborná škola dopravná 31797920 Regionpress, s.r.o. 36252417 264,96 € 29.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 svietidlo stolné Stredná odborná škola dopravná 31797920 Hagard Hal, spol.s.r.o. 50111990 221,10 € 29.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 93,46 € 25.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFSF/0002/21 vitamíny SF Stredná odborná škola dopravná 31797920 Najlekáreň, s.r.o. 46670165 812,16 € 25.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 letné pneumatiky Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 429,17 € 22.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 materiál Stredná odborná škola dopravná 31797920 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 109,08 € 22.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 324,00 € 22.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 467,60 € 15.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 servis školských hodín Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 63,00 € 15.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 čierny atrament Stredná odborná škola dopravná 31797920 Tibor Varga TSV Papier 32627211 32,30 € 15.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 aktualizácia Mzdy komplet rok 2022 Stredná odborná škola dopravná 31797920 Asseco Solutions a.s. 00602311 258,14 € 15.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 učebnice Stredná odborná škola dopravná 31797920 Slovenské pedagogické nakladatelstvo - Mladé letá, s.r.o. 3133176 90,70 € 15.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 vodné, stočné, elektrická energia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Istrochem Reality, a. s. 35797525 559,28 € 15.11.2021 13.01.2022 Faktúra
DFBV/0203/21 jesenná deratizácia Stredná odborná škola dopravná 31797920 Stredná priemyselná škola dopravná 30775311 74,40 € 10.11.2021 09.12.2021 Faktúra