Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 04.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | PZP rok 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 138,67 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 5 821,20 € | 01.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | statický posudok dielní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 550,00 € | 01.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 644,08 € | 17.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 268,13 € | 17.09.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | kanelársky papier | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 91,20 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 453,39 € | 13.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/21 | TP a kuch. pap. | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 216,84 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | Elektrotechnické minimum šk. rok 2021/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola technológií a remesiel | 42128790 | 3 900,00 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/21 | rebrík | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BAZ, s.r.o. | 31797920 | 113,70 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby 9/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 88,79 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 30.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 80,00 € | 30.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 639,57 € | 23.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 257,69 € | 23.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra |