Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/22 | asc agenda komplet 2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 579,00 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | elektrická energia, voda | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 522,69 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | školenie vodičov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JUNI.OR. s.r.o. | 44502095 | 300,00 € | 07.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,96 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | činnosť zváračskej školy 5/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 108,00 € | 06.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | športové potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 649,38 € | 01.06.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 80,92 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 01.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | prenájom priestorov motokar | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 2 040,00 € | 31.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 197,28 € | 30.05.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Matlab Pass Suite | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 759,18 € | 25.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 33,64 € | 24.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | kovový závesný organizér | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prokauf Komplex s.r.o. | 29395658 | 89,66 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,93 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 75,31 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,32 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |