Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/20 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6. - 5.7.2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 902,30 € 17.07.2020 08.08.2020 Faktúra
VO/0039/20 Zariadenie odbornej učebne MAS - odborné pomôcky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Lipt, s. r. o. 45571686 4 312,33 € 17.07.2020 17.07.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
VO/0040/20 Zariadenie odbornej učebne MAS - kozmetické stolíky 10 ks Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Mimera Europe s.r.o. 50704095 891,68 € 17.07.2020 23.07.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0102/20 Vyúčtovanie - Tlačivá - triedne knihy, výkazy, katalógový list žiaka Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 127,25 € 16.07.2020 07.08.2020 Faktúra
VO/0038/20 Zariadenie odbornej učebne MAS - vstavané skrine (2ks) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 AM-DOOR s. r. o., 50905317 2 160,12 € 16.07.2020 16.07.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0099/20 Dodávka elektriny za obdobie 06/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 774,30 € 09.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 Poplatky za telekomunikačné služby 06/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,91 € 09.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 Poplatky za telekomunikačné služby 06/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 66,29 € 09.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2020 - preplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -12,05 € 08.07.2020 08.08.2020 Faktúra
VO/0037/20 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební, jedálne. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 308,44 € 08.07.2020 08.07.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0097/20 Set na umývanie okien, návlek na rozmývač, doprava - kuriér Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ADLERR, s.r.o. 36710369 168,86 € 07.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 Kancelárske a hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 318,11 € 06.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 2 503,70 € 06.07.2020 08.08.2020 Faktúra
VO/0036/20 Sada na umývanie okien 45 cm a teleskop.tyč 150-300 cm - 2 ks; Návleky na umývanie okien na rozmývač 45 cm - 4 ks. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ADLERR, s.r.o. 36710369 168,86 € 03.07.2020 03.07.2020 Mgr. Eva Drobná Riaditeľ Objednávka
DFBV/0093/20 Sťahovanie nábytku a inventáru v budove školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Mgr. Patrik Líška 47966017 372,00 € 02.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 Zviazanie mzdových listov r. 2017, 2018, 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Plotbase, s.r.o. 45674515 66,00 € 02.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFSF/0005/20 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za júl 2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 5,00 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFSF/0004/20 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za jún 2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 14,60 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 Obedy za mesiac júl 2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 47,75 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 Obedy za mesiac jún 2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 139,43 € 01.07.2020 08.08.2020 Faktúra