Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0058/20 | Kancelárske potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 283,16 € | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0059/20 | Profylaktická prehliadka v OST. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 22.09.2020 | 23.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0141/20 | Odpadkové koše | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 99,58 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8. - 5.9.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 894,20 € | 17.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0057/20 | Hygienické a kancelárske potreby. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 388,14 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0139/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 08/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -470,80 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0054/20 | Revízia bleskozvodu na objekte školy. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0055/20 | Revízia elektrických spotrebičov v priestoroch školy. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0056/20 | Odpadkové koše 50 l - 6 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 99,96 € | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0138/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,97 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0053/20 | Elektronické stravovacie poukážky september - 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 229,80 € | 11.09.2020 | 11.09.2020 | Mgr. Eva Drobná | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0136/20 | Dodávka elektriny za obdobie 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 820,46 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | Stavebné úpravy učebne a šatne pre študijný odbor Masér | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 17 624,04 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | Notebook Lenovo, myš Lenovo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 534,49 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | Umývací a oplachový prostriedok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 115,20 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 8/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | Odvoz bioodpadu 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu, sťahovanie nábytku a uč. pomôcok v budove | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 936,00 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | Vrecká na príbor KARO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 99,80 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |