Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5131
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0272/24 | el.energia 6/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 784,29 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0271/24 | el.energia 6/24 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 511,83 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0263/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0258/24 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 29,09 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0139/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 454,58 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0138/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 414,75 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0137/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 36,43 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0136/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 142,97 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0135/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,63 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0257/24 | prevádzka kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0256/24 | oprava kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 198,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0133/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 92,93 € | 19.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0249/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 344,26 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0134/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 264,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0265/24 | GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0266/24 | vzdelávací pogram | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 160,00 € | 28.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0262/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0268/24 | monitorovací poplatok G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 332,96 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0267/24 | monitorovací poplatok ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 332,96 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0269/24 | vzdelávací pogram | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Junior Achievement Slovensko n.o. | 42166292 | 60,00 € | 01.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |