Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5121

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0092/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 213,42 € 02.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0214/24 servis PC Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 399,60 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0206/24 prenájom kopírok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 235,18 € 20.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0192/24 účast.poplatok Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 P-MAT 31820832 125,00 € 15.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0205/24 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 91,94 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0195/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0182/24 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 64,08 € 01.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0208/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 155,40 € 17.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0199/24 ekon.činnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Andrea Mačeková 45701059 500,00 € 16.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0099/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bidfoof Slovakia 34152199 213,36 € 14.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0200/24 hos.činnosť Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edita Selbst 44882076 1 300,00 € 27.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0193/24 reklamné služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Register obchodných spoločností s.r.o. 46440305 360,00 € 07.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0209/24 prenájom miestností Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Mestská časť Rača 00304557 880,00 € 20.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0197/24 uč.pomôcky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MUZIKUS s.r.o. 36658502 328,45 € 17.05.2024 04.06.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0213/24 stravné žiaci G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 6 134,10 € 06.05.2024 31.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0212/24 vyúčt. teplo 4/2024 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 -3 669,13 € 02.05.2024 31.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0179/24 elektr. energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 232,45 € 02.05.2024 28.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0211/24 oprava osvetlenia T Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 261,00 € 06.05.2024 28.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0174/24 služby BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 03.05.2024 28.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0156/24 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 234,62 € 15.04.2024 28.05.2024 Ekonóm Faktúra