Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5121
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0092/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 213,42 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0214/24 | servis PC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 399,60 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0206/24 | prenájom kopírok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 235,18 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0192/24 | účast.poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | P-MAT | 31820832 | 125,00 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0205/24 | papierové utierky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 91,94 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0195/24 | papierové utierky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 82,92 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0182/24 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,08 € | 01.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0208/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Liška | 40550907 | 155,40 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0199/24 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Andrea Mačeková | 45701059 | 500,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0099/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bidfoof Slovakia | 34152199 | 213,36 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0200/24 | hos.činnosť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 300,00 € | 27.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0193/24 | reklamné služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | 360,00 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0209/24 | prenájom miestností | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Mestská časť Rača | 00304557 | 880,00 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0197/24 | uč.pomôcky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MUZIKUS s.r.o. | 36658502 | 328,45 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0213/24 | stravné žiaci G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 134,10 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0212/24 | vyúčt. teplo 4/2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -3 669,13 € | 02.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0179/24 | elektr. energia Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 232,45 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0211/24 | oprava osvetlenia T | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 261,00 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0174/24 | služby BOZP a PO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0156/24 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 234,62 € | 15.04.2024 | 28.05.2024 | Ekonóm | Faktúra |