Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6102
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0272/21 | služby počítačovej siete SANET 7-9/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/21 | služby počítač. siete 10-12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/24 | poč.sieť 10-12/2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0311/24 | poč.sieť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0030/22 | Ročný poplatok SANET | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | poplatky počítač. siete 1-3/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | pripojenie net 4-6/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0288/23 | služby počítač. siete 7-9/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 23.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | služby siete Sanet 4-6/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | služby poč. siete | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | členský poplatok 2023 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/22 | počítač. sieť | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 18.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/22 | poplatky SANET 7-9/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/23 | internet 10-12/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | členský poplatok 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | internetové pripojenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 6 748,20 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0188/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 084,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0129/25 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 7 921,20 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |