Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0346/21 | elektrická energia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 508,92 € | 12.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | poistné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI | 94300055 | 2 193,79 € | 17.09.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | prenájom kopíriek AFICIO MP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 175,76 € | 06.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | váhy - overenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 75,00 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/21 | telekomunikačné služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,27 € | 08.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/21 | Stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 18 800,00 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | rohože prenájom Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/21 | učebnice ANJ G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 2 278,36 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/21 | knihy ŠPJ- G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXICO | 11667958 | 46,98 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/21 | prevádzka kotolne Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/21 | prenájom kopíriek XEROX | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 461,94 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | rohože Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 25.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/21 | doména smnd.sk | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 27.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/21 | čistenie kanalizácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miroman s.r.o. | 48124028 | 96,00 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/21 | elektrická energia Skalická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 662,54 € | 12.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/21 | elektrická enegia Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 12.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | poistenie malých a stredných pod. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI | 94300055 | 2 072,52 € | 14.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 139,95 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 406,61 € | 29.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC - JR | 35760532 | 139,12 € | 05.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |