Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5450
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0010/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -188,92 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/23 | Dobropis vyúčtovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,20 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 35 745,82 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0010/25 | Monitorovanie objektu 1.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0011/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 138,65 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,10 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 203,81 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -41,16 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -1 248,36 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 9 600,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -5 622,11 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | plyn ŠJ vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -322,44 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0011/25 | hosp.činnosť - mimoriadne práce 12/2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 250,00 € | 09.01.2025 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0012/17 | posypová soľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 45,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 211,75 € | 17.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | inštalácia tlačiarní | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 72,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,82 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -957,70 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | prenájom kopíriek Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 489,61 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |