Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5528
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/23 | tonery Brother, Kyocera | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 840,00 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/25 | čist.potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 2 298,68 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0027/17 | oprava zás. okruhu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,40 € | 27.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 326,24 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 723,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | plyn 2/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | antigénový test | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 206,25 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | spracovanie miezd 1/23 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 972,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | elektrická energia Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 590,63 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0027/25 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 42,80 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0028/17 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 240,00 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 613,00 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 000,00 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | el.energia 1/2021 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 629,18 € | 05.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | sluby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | Odvápňovač ŠJ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 193,80 € | 02.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | elektroinštalačné služby Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 603,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0028/25 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |