Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6251

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/120/17 materiálno-spotrebné normy a receptúry Hotelová akadémia 31780466 Tlačiareň IRIS 48058629 36,90 € 29.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/119/17 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 401,33 € 29.03.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/123/17 Poistenie žiakov Hotelová akadémia 31780466 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1 656,00 € 29.03.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/071/17 Obalový materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 189,17 € 28.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/117/17 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 33,70 € 27.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/118/17 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 318,92 € 27.03.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/116/17 Seminár PAM Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 60,00 € 23.03.2017 03.05.2017 Faktúra
DFBV/115/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 220,88 € 21.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/112/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 VIKTIS 48214876 153,91 € 17.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/113/17 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 338,15 € 17.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/108/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 961,24 € 15.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/109/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 223,70 € 15.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/110/17 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 7,74 € 15.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/111/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 397,68 € 15.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/102/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 45,03 € 14.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/103/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 384,03 € 14.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/105/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 762,31 € 14.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/106/17 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -323,67 € 14.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/107/17 Odvoz kuchynského odpadu Hotelová akadémia 31780466 Fresco odpad 50012070 28,50 € 14.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/104/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 54,54 € 14.03.2017 11.04.2017 Faktúra