Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6656

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2/2018 Výmena chybného čerpadla na vykurovací systém Hotelová akadémia 31780466 CALORYS, s.r.o. 46820809 Stavebné práce, opravárenské práce 667,80 € 22.01.2018 24.01.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/021/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 147,17 € 19.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/016/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/017/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 1 025,00 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/022/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 179,23 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/023/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 370,52 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/024/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 133,02 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/520/17 Vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 304,69 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/013/18 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/014/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 -1 850,26 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/015/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 -75,05 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
1/2018 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Tripsy 36276464 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 58,34 € 16.01.2018 17.01.2018 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/517/17 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -739,80 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/008/18 Pitraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 7,42 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/009/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 272,99 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/026/18 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 16,32 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/011/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 334,42 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/003/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 20,14 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/004/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 220,58 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/007/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 117,21 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra