Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/195/18 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 57,79 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/196/18 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 20,84 € | 10.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/197/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 669,95 € | 10.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 275,93 € | 10.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 31/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 467,51 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/184/18 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 72,00 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/185/18 | Obedy za 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | Anna Mariková, Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 4 474,80 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/18 | Paušálny poplatok 04/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/187/18 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 207,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 07.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/183/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 162,09 € | 07.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 156,60 € | 07.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 114,61 € | 04.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/180/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 04.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/176/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/18 | Kópie Kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 79,73 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/18 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 129,02 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 196,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 219,90 € | 27.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |