Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3605
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47/2017 | oprava skriniek a poličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 456,24 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0229/17 | Zemný plyn -kotolňa HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 747,84 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | Maliarske a natieračske práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Milan Križan | 34789227 | 4 973,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | Oprava skriniek a poličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 456,24 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | Prášok na pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 375,95 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 890,00 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | Upr.vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TATRACHEMA VD | 31434193 | 248,00 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | Stočné,vodné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 691,00 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | Stočné,vodné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,60 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | Web stránka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 297,48 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 735,58 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0226/17 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 385,80 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | Supervízia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 1 056,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | Odborná obsluha 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,00 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/17 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/17 | PO,BP 11/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | Výmena nábalu na žehliči | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 194,35 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/17 | Oprava,údržba počítačov HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,05 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra |