Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3276
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/17 | plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/17 | konzultácie PAM | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 27,00 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 02.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | mobilné telefony | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | služby PO,BP | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 364,80 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,67 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 234,05 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,92 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 890,92 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 71,69 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 74,13 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | tel.služby | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15,78 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | tel.služby a internet | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,60 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 497,52 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 551,96 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | Servis vzťahov za obdobie od 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | Sprostrekovanie kandidáta na základe zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ATENA-PERSONAL CONSULTING s.r.o. | 46004441 | 600,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |