Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/17 plyn Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 963,00 € 07.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 konzultácie PAM Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava 31355374 27,00 € 02.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 seminár PAM Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava 31355374 60,00 € 02.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 mobilné telefony Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Orange Slovensko 35697270 31,92 € 23.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 služby PO,BP Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 159,34 € 23.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 oprava výťahu Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 364,80 € 20.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 vodné , stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,67 € 20.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 vodné , stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 234,05 € 20.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 vodné , stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,50 € 19.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 vodné, stočné Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 8,92 € 19.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 el.energia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 890,92 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 el.energia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 71,69 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 el.energia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 74,13 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 tel.služby Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 15,78 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 zemný plyn Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 963,00 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 tel.služby a internet Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 61,60 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 zemný plyn Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 497,52 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 zemný plyn Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 551,96 € 16.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 Servis vzťahov za obdobie od 03/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 Sprostrekovanie kandidáta na základe zmluvy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ATENA-PERSONAL CONSULTING s.r.o. 46004441 600,00 € 03.04.2017 10.04.2017 Faktúra