Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3577

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17/2024 Notebook s príslušenstvom + router Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Alza.sk.s.r.o. 36562939 1 063,99 € 15.03.2024 27.03.2024 Objednávka
05/2020 Dávkovač dezinfekčného roztoku 2 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 66,80 € 02.03.2020 13.03.2020 Objednávka
DFBV/0047/20 sprejový dávkovač dezinfekčného prostriedku Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 66,80 € 06.03.2020 16.03.2020 Faktúra
183/2024 Umývačka riadu, zmäkčovače vody Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 1 484,90 € 12.12.2024 18.12.2024 Objednávka
DFBV/0430/24 vybavenie kuchyne HESTIA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 1 484,90 € 12.12.2024 16.12.2024 Faktúra
174/2024 Stolná batéria so sprchou GY7 - 2x Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 284,80 € 06.12.2024 11.12.2024 Objednávka
167/2024 Plynový sporák, výlevka, regál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 2 052,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Objednávka
DFBV/0422/24 stolná batéria so sprchou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 284,80 € 06.12.2024 11.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0394/24 vybavenie kuchyne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 2 052,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0349/24 gastronádoby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 827,85 € 15.11.2024 20.11.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
137/2024 Gastrotovar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 APD-Company s.r.o. 55488749 827,85 € 12.11.2024 19.11.2024 Objednávka
DFBV/0049/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 149,46 € 01.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 169,14 € 13.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 110,40 € 04.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 125,89 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 243,36 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 pramenitá voda, stojany Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 138,84 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 270,48 € 05.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 200,64 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0305/21 pramenitá voda Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 157,92 € 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra