Faktúry
Počet záznamov: 2288
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/24 | Voda 29.02.2024 - 28.03.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | Voda 29.03.2024 - 28.04.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Voda 29.04.2024 -28.05.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0090/24 | Vyúčtovacia faktúra Voda 29.6.2023-28.6.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 561,32 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0198/23 | Garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cardinal, s.r.o. | 46216413 | 116,24 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | Individuálna konzultácia pre klientku MZ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Centrum MEMORY | 31821791 | 129,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | Akvárium 200l - projekt MPSVaR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Cichlid Fuljers s.r.o. | 48016527 | 255,00 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/15 | Strava klienti od 13.7.2015 do 16.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 221,68 € | 14.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/16 | Strava klienti za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 076,13 € | 08.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/16 | Strava klienti za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 083,80 € | 07.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/16 | Strava kleinti za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 875,64 € | 11.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | Strava klienti za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 119,10 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | Strava klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 494,48 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 14,90 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | Strava klienti za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 045,15 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | Strava klienti za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 831,16 € | 16.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | Strava klienti za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 351,71 € | 26.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | Strava klienti za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 012,39 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | Strava klienti za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 399,70 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | Strava klientov za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 797,50 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | Občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 186,48 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/18 | Strava klienti za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 297,92 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | Strava klienti za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 980,14 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | Strava klienti za 5/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 189,44 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | Strava klienti za 6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 210,25 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | Strava klienti za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 124,15 € | 10.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | Strava klienti za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 111,92 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | Strava klienti za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 268,64 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | Strava klienti za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 249,80 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/18 | Strava klienti za 11/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 025,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |