Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5827
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0092/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 365,67 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/24 | za odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | PHL-tankovanie 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 80,43 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/24 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 107,22 € | 07.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/24 | zemný plyn záloha na 03/2024 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 08.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 138,29 € | 14.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 69,87 € | 14.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 166,68 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/24 | údržba filtračného zariadenia v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 117,00 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 355,65 € | 14.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | spotreba el. energie na prac. v SC za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 255,34 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0047/24 | záloha na teplo a vodu na 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 378,50 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0058/24 | oprva RHB vane | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MEDEXIM | 31408362 | 382,68 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0052/24 | spracovanie účtovníctva za 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 14.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0046/24 | hrnčiarska hlina z MRZ/ z účtu darov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PECE | 36618233 | 238,20 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | IT servis 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/24 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 6 276,36 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | vodné stočné zrážky za 27.12.2023-26.01.2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 315,95 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | záloha na plyn na 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 385,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0049/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,21 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |