Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5827

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0313/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 253,95 € 16.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0327/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 180,87 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0328/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 93,76 € 10.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0334/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 40,97 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0335/22 záloha za elektrinu za 09/2022 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 595,00 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0319/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 252,49 € 24.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0318/22 elektronické stravovacie poukážky za 07/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 849,18 € 24.08.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0326/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 163,53 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0331/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 398,45 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0332/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 65,51 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0333/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TAURIS a.s. 36773123 224,49 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0339/22 antibakteriálne rohože Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Áčko-travel.sk 43897495 648,00 € 14.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0336/22 záloha nateplo a vodu na 09/2022 ua prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 1 862,33 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0338/22 poplatky za mob.telefóny za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 87,26 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0351/22 3 ks bezzápachové koše, igelitové vrecia na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 2 562,00 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0287/22 doplnenie lekárničiek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Espharm prev. Lekáreň Olmed 46356436 263,70 € 22.07.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0337/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 1 009,63 € 09.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0348/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 101,51 € 20.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0349/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 86,22 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra
DFBV/0354/22 spracovanie účtovníctva za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 500,00 € 19.09.2022 10.10.2022 Faktúra