Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12284
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0341/19 | servis a oprava výťahov 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,29 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 248,64 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,20 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,90 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 50,90 € | 10.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
Rámcová dohoda č. Z201914375_Z | Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 45 000,00 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0358/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 54,56 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/19 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 845,00 € | 09.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 449,67 € | 09.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 153,13 € | 07.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011912466 (DFBV/0354/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -5,68 € | 07.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/19 | exteriérový mobiliár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Pártystany - Jičín s.r.o. | 03440818 | 390,80 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/19 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 27,84 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 244,80 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 69,60 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/19 | prenájom multifunkčného zariadenia 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/19 | služby BOZP, OPP a CO 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | plyn Strelkova 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 183,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 05/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra |