Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -9,72 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 230,99 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 123,72 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 148,49 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 306,24 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 888,17 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | OOPP - odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 387,30 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -65,45 € | 14.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 238,80 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | servis a oprava výťahov 01/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 184,87 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 501,00 € | 13.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 280,00 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z20202271_Z | vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GIEGO s.r.o. | 51055724 | Iné | 1 250,00 € | 13.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0109/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 114,57 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Oprava žalúzií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 280,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 128,62 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/038/20 | odstránenie zatekania vo WC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 119,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0088/20 | EL EN Podbrezovská 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 1/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 784,69 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |