Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0576/21 | voda Strelkova 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 35,95 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 498,16 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/21 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 07/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
Kúpna zmluva č. Z202114664_Z | nepudrované jednorazové rukavice z nitrilu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Solarprojekt s. r. o. | 45550735 | Iné | 827,00 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | poverená riadením | Zmluva | ||
DFBV/0563/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | 216,80 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 309,36 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 289,30 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 287,80 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 276,66 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 156,41 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 06/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 541,20 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/21 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 200,00 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 424,00 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/21 | DDHM - klimatizácia ANDE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 3 455,40 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 653,78 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 21,06 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/21 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 305,04 € | 08.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/21 | Plyn 06/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 146,48 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 891,13 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra |