Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12271
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/068/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 99,90 € | 22.05.2024 | 17.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0206/24 | vzdelávacie služby - školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 21.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
OBJ/059/24 | Objednávka tonerov. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 72,00 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0205/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - metrel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROMERTECH s.r.o. | 51837854 | 1 039,20 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/067/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok - Metrel MI 3309 BT Delta GT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROMERTECH s.r.o. | 51837854 | 1 039,20 € | 19.05.2024 | 17.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0202/24 | zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PharmDr. Jana Kročková-lekáreň u Juraja | 34002251 | 42,77 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/055/24 | Seminár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/058/24 | supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 120,00 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0204/24 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 685,44 € | 15.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0203/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 409,22 € | 14.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0200/24 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 310,00 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/24 | finančné výkazy 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0182/24 | elektronické stravovacie poukážky 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 432,01 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0183/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 512,04 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0196/24 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,15 € | 12.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 382,85 € | 12.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/24 | plyn Podbrezovská 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 986,00 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
OBJ/052/24 | Preventívna jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | 52769054 | 358,80 € | 09.05.2024 | 17.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0195/24 | voda Podbrezovská 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 852,45 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/24 | voda Strelkova 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 57,26 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |