Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12142
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0163/24 | služby BOZP, OPP a CO 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0162/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 296,99 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0173/24 | plyn Račianska 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 01.05.2024 | 06.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
OBJ/051/24 | Servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OBJ/066/24 | revízia drenčerového zariadenia - vodná clona | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TRASER spol. s r.o. | 30999120 | 360,00 € | 29.04.2024 | 17.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0161/24 | služby satelitnej televízie 05/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 10,90 € | 24.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
OBJ/047/24 | Čistiace prostriedky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 1 409,22 € | 22.04.2024 | 29.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0155/24 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 437,40 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0156/24 | voda Pri vinohradoch JZ 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 385,45 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0157/24 | voda Pri vinohradoch JL 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 513,94 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0154/24 | výkaz výmer - oprava prívodu UK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 840,00 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0153/24 | finančné výkazy 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0149/24 | voda Podbrezovská 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 898,32 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0150/24 | voda Strelkova - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 7,68 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0152/24 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 69,44 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0151/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 211,57 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
OBJ/049/24 | Kancelárske potreby - tonery. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 437,40 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0624/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 162,93 € | 10.04.2024 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
OBJ/045/24 | Čistiace prostriedky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 651,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0145/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 04/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |