Faktúry
Počet záznamov: 5343
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0235/17 | za opravu bubnovej kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 121,09 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/17 | za tel. hovory a splátka telef. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 124,14 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 413,72 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 22,32 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 195,67 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/17 | za čistioace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 414,40 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 292,99 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 120,00 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 113,88 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 339,12 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/17 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 608,41 € | 23.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 116,48 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 17.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 426,79 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 202,72 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/17 | dobropis k fa 102675107 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | -2,59 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 294,31 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 209,81 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 15.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | za opravu ponorného mixéra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 64,80 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 198,55 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,91 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | oprava výpustného hohúta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 210,47 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 359,58 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 127,14 € | 11.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 298,19 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 216,84 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |