Faktúry
Počet záznamov: 5478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0369/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 126,58 € | 16.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 297,45 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/17 | za DR Blok SY3 Akryl A3 materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 12,31 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 264,58 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 329,97 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 177,54 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,32 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,86 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 349,26 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 284,03 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 359,39 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 326,46 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 151,72 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 94,90 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/17 | trojmesačná odb. prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 153,61 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 118,80 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 380,71 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 601,57 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 8,71 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/17 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 301,45 € | 02.08.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/17 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 40,80 € | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 236,73 € | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 508,04 € | 01.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 374,28 € | 01.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/17 | klientky - fotografické práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 125,00 € | 01.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/17 | za opravu chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 380,88 € | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra |