Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5424
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0099/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 271,20 € | 09.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 192,98 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 540,27 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 189,64 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,98 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 21,00 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 129,85 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 231,40 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | oprava Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 254,26 € | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 143,09 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,61 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 153,93 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 310,10 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | klientky - hygienické potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 695,68 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
2017 | Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EON | Iné | 1 122,52 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | Ing. Dana Černeková | Zmluva | ||||
DFBV/0082/18 | rukavice a dezinfekcia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 170,37 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 133,77 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra |