Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5487

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0105/19 za servisné práce na Škoda Octavia + STK, Emisná kontrola DSS Plavecké Podhradie 30798281 Miroslav Polakovič - MARTINA 17629560 174,00 € 08.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 142,02 € 06.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 385,65 € 06.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,44 € 06.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 254,90 € 06.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 182,38 € 05.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 za bezpečnostnú službu ochrany objektu DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 05.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 za čistiace potreby DSS Plavecké Podhradie 30798281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 26,40 € 05.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 189,64 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 260,25 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 za servis vonkajších roliet DSS Plavecké Podhradie 30798281 CEVASERVIS 310, spol. s r.o. 34138579 78,00 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 119,79 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 za mesačnú kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 69,90 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko 25697270 167,00 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 za vodu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 336,92 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Masárstvo u Havelkú s.r.o. 50351974 103,42 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 za jarnú plošnú deratizáciu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Juraj Čerešník DDD Chem servis 47843039 186,90 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 217,21 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 230,74 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 222,98 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra