Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0597/22 | za telefón MotorolaMoto G31 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 1,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,01 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | za Samsung Galaxy A12 blue | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 1,07 € | 22.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,12 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/24 | poistenie zamestnanca | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,80 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0482/24 | poistenie zamestnanca | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,80 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0281/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,81 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 1,87 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/24 | za dekoračný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 2,21 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0132/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,21 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 23.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | klientky - doplatky za lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |