Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0003/22 | za stavebné práce - špecializované zariadenie pre autistov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 195 575,04 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
Zml 13/2017 ZSE dod | dodávka el. energie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZES, Energia, a.s. | 36677281 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 36 000,00 € | 14.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
Zml 08/2017 | Dodávka plynu - dodatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 32 700,00 € | 04.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
DFKV/0002/24 | za výkopové práce, natiahnutie káblov a prepojenie jednotlivých budov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 18 000,00 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0666/23 | za opravu RD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jana a ROSL, Robert Slezák | 34386637 | 17 300,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0006/22 | za šikmú plošinu Olympia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Liftega s.r.o. | 51668718 | 12 840,00 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/23 | Elektrohydraulická plošina pre Ciroen Jumper + mechanický schodík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 11 988,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/24 | za konvektomat Orange PLUS/O-101 1b | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 9 994,26 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0416/24 | maľovanie kuchyne a ubytovacích priestorov v 05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 9 900,00 € | 21.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/24 | za výmenu radiátorov a hlavíc , preplach systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KALDOSTAV, s.r.o. | 45573735 | 9 896,40 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0669/24 | za nákupné poukážky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 9 443,00 € | 13.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0445/22 | za maľovanie kuchyne a objektu 3-4 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 487,65 € | 15.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 7 211,53 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0596/18 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 100,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | za maľovanie kuchyne, izieb v 04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 948,00 € | 21.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
Zml 12/2017 EPS | Komplexné zaistenie prevádzky EPS (servis, revízie, opravy) | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TELECOM ALARM, s.r.o. | 31349854 | Iné | 6 900,00 € | 19.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2021 | 19.12.2017 | Ing. Jozef Sádovský | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0622/19 | za maliarske a natieračske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 6 710,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | dodávka technológie chladiacich boxov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 6 480,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 211,40 € | 06.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 143,74 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra |