Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5628
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0251/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 317,83 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 346,64 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 352,02 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 235,78 € | 07.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 161,60 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | Výkresy, štetce, farby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 486,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 306,17 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 56,26 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 610,09 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 186,72 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/17 | za revíziu bleskozvodov 03 a 04 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 430,00 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 81,50 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 187,01 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/17 | za repas. tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 276,00 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 99,06 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/17 | za rukavice a dezinfekčný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 214,90 € | 15.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 170,53 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra |